任职要求:
1、了解国家现行财税法规、企业会计准则和审计准则及程序;
2、掌握并能运用各种审计手段;
技能技巧:
1、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
2、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
3、具备较好的沟通能力,敏锐的观察力和判断能力;
4、积极主动、敬业上进、责任感强;
5、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。
6、全日制本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业,接受应届毕业生
岗位职责:
1.负责组织对公司财务执行情况、各项财务收支、专项资金使用和核算情况进行审计
2.确认会计记录的真实性及是符合会计准则要求
3.审阅财务报表及分析报告,确认其真实性、准确性及完整性
4.推动完善公司内控管理体系建立
5.向管理层提供有关审计发现及建议的内审报告,并与各负责部门一起监控审计问题的整改情况
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